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2024年度 舞阳县人民法院部门决算

发布时间:2025-08-22 10:23:45


   2024年度
    舞阳县人民法院部门决算



    二〇二五年八月

    目  录




第一部分 舞阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  舞阳县人民法院概况

 

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)审判和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理涉诉信访。

(三)依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五)管理、使用本院的司法警察力量,保证机关和押解人犯的安全,维护正常的审判执行工作秩序。

(六)负责本院审判工作的管理监督、调查研究,总结审判工作经验。

(七)负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八)负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九)负责本院的有关经费及物资装备。

(十)负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一)全面领导基层人民法庭工作。

(十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四)做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

舞阳县人民法院内设机构8个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室) 。

从决算单位构成看,舞阳县人民法院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括:

1.舞阳县人民法院本级

 


 

 

第二部分  2024年度部门决算表

 


 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:舞阳县人民法院

 

2024年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,346.97

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

2,054.16

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

282.55

八、社会保障和就业支出

38

217.26

 

9

 

九、卫生健康支出

39

55.73

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

105.80

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

407.67

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

2,629.52

本年支出合计

57

2,840.63

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

230.76

年末结转和结余

59

19.66

总计

30

2,860.28

总计

60

2,860.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:舞阳县人民法院

 

 

 

 

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,629.52

2,346.97

0.00

0.00

0.00

0.00

282.55

204

公共安全支出

1,964.58

1,964.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

1,964.58

1,964.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

1,275.13

1,275.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

139.75

139.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

“两庭”建设

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

498.70

498.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

220.29

220.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

190.78

190.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

74.28

74.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.50

116.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.30

54.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

282.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282.55

22999

其他支出

282.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282.55

2299999

其他支出

282.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282.55

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:舞阳县人民法院

 

 

 

 

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,840.63

2,061.25

779.38

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,054.16

1,274.78

779.38

0.00

0.00

0.00

20405

法院

2,054.16

1,274.78

779.38

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

1,274.78

1,274.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件审判

176.53

0.00

176.53

0.00

0.00

0.00

2040506

“两庭”建设

104.15

0.00

104.15

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

498.70

0.00

498.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.26

217.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

187.75

187.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

71.25

71.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.50

116.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

55.73

55.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.73

55.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.30

54.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

407.67

407.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

407.67

407.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

407.67

407.67

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:舞阳县人民法院

 

 

2024年度

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,346.97

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

2,054.16

2,054.16

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

217.26

217.26

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

55.73

55.73

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

105.80

105.80

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,346.97

本年支出合计

59

2,432.96

2,432.96

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

101.88

年末财政拨款结转和结余

60

15.89

15.89

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

101.88

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,448.84

总计

64

2,448.84

2,448.84

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:舞阳县人民法院

 

 

2024年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,432.96

1,653.58

779.38

204

公共安全支出

2,054.16

1,274.78

779.38

20405

法院

2,054.16

1,274.78

779.38

2040501

行政运行

1,274.78

1,274.78

0.00

2040504

案件审判

176.53

0.00

176.53

2040506

“两庭”建设

104.15

0.00

104.15

2040599

其他法院支出

498.70

0.00

498.70

208

社会保障和就业支出

217.26

217.26

0.00

20805

行政事业单位养老支出

187.75

187.75

0.00

2080501

行政单位离退休

71.25

71.25

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.50

116.50

0.00

20808

抚恤

29.51

29.51

0.00

2080801

死亡抚恤

29.51

29.51

0.00

210

卫生健康支出

55.73

55.73

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.73

55.73

0.00

2101101

行政单位医疗

54.30

54.30

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.43

1.43

0.00

221

住房保障支出

105.80

105.80

0.00

22102

住房改革支出

105.80

105.80

0.00

2210201

住房公积金

105.80

105.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:舞阳县人民法院

 

 

 

2024年度

 

 

                                                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,257.18

302

商品和服务支出

296.65

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

380.92

30201

  办公费

4.97

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

210.03

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

363.04

30203

  咨询费

1.30

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

23.70

30205

  水费

0.72

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

118.00

30206

  电费

9.54

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

49.37

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.93

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.40

30211

  差旅费

2.44

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

105.80

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

9.89

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

99.74

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

19.58

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

49.22

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

29.51

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.29

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

1.43

30227

  委托业务费

101.42

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12.50

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

15.54

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

54.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

61.37

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.13

 

 

 

人员经费合计

1,356.93

公用经费合计

296.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:舞阳县人民法院

 

 

 

 

2024年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:舞阳县人民法院

 

 

2024年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:舞阳县人民法院

 

 

 

 

2024年度

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

54.00

0.00

54.00

0.00

54.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2860.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.94万元,下降1.8%。主要原因是2024年预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2629.52万元,其中:财政拨款收入2346.97万元,占89.25%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占万元,其他收入282.55万元,10.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2840.63万元,其中:基本支出2061.25万元,占72.56%;项目支出779.38万元,占27.44%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2448.84万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少133.99万元,减少5.19%。主要原因是2024年预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2432.96万元,占支出合计的85.65%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.79万元,下降1.21%。主要原因是2024年预算减少。

(二)结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2432.96万元,主要用于以下方面:公共安全支出2054.16万元,占84.43%;社会保障和就业支出217.26万元,占8.93%;卫生健康支出55.73万元,占2.29%;住房保障支出105.8万元,占4.35%。

(三)具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.10万元,支出决算为2432.96万元,完成年初预算的119.02%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1261.5万元,支出决算为1274.78万元,完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调整及工资调整。

2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为0万元,支出决算为176.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。

3.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为104.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。

4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为423.70万元,支出决算为498.7万元,完成年初预算的117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了该项经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为82.3万元,支出决算为71.25万元,完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年离退休人员经费支出较少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为116.5万元,支出决算为116.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.51万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。

8.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.30万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有该项预算,根据工作要求,年中追加该项预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.80万元,支出决算为105.80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.58万元。其中:人员经费1356.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费296.65万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.00万元,支出决算为54.00万元,完成预算的100.00%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算54.00万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为54.00万元,支出决算为54.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出54.00万元。主要用于车辆维修与加油。2024年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算296.65万元,比2023年度减少87.76万元,下降29.58%。主要原因是树牢过紧日子思想。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额104.15万元,其中:政府采购货物支出104.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆18辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金423.70万元,占一般公共预算项目支出总额的20.73%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对聘用制书记员经费”“办案业务经费“聘用制书记员经费专项”“办案业务经费(专项)”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出423.7万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我院积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,进行部门整体自评工作,本年度较好地完成绩效评价指标。

(二)项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外,项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

我院组织对聘用制书记员经费等3个项目进行了绩效评价工作。聘任制专项项目年初预算27.8万元,全年执行数为27.8万元,执行率100%评分99.5;聘用制书记员经费项目年初预算为106.4万元,全年执行数为106.4万元,执行率100%评分98;办案业务经费年初预算数57.5万元,全年执行数57.5万元,执行率100%评分98.58。

虽然整体支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但是也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期,项目绩效指标缺乏合理性等问题。

下一步将优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标,把绩效工作贯穿于财政资金使用的始终,发挥资金使用效能。 

  

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门(单位可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补


附件:2024年度舞阳县人民法院省直部门决算公开说明

责任编辑:舞阳法院政治部    


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